SAP FI如何定义业务交易冲销过账的原因
1、打开SAP Logon,登录系统
2、输入事务码'SPRO' ,进入视图配置
3、点击'SAP 参考 IMG' ,进入明细界面
4、点击'财务会计',展开子项,选择'总账会计' —> '业务交易'—>'调整过账/冲销' —> '定义冲销原因',并点击执行
5、点击上方‘新条目’按钮,定义新的冲销过账原因
6、输入原因代码,注释文本描述,并配置后续的参数勾选
7、定义完成后,点击上方‘保存’按钮即可
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