SAP资产采购发票校验Assert invoice check简介
1、在主界面指令框内输入事物代码MIR4,输入完成后回车,进入“显示发票单据”界面,再岳蘖氽颐按图示输入采购部门提供的预制发票号及会计年度;
2、点击“显示凭证”或者岳蘖氽颐按回车键,进入发票凭证界面后,检查发票信息,如供应商、物品名称、金额、税额、发票日期和发票号等信息是否和发票一致;
3、审核无误后,点击“编辑”;
4、点击“显示/更改”,进入下一界面;
5、点击“过账”按钮,生成会计凭证;
6、查询会计凭证,通过双击“后继凭证”,进入下一界面;
7、双击“会计凭证”,进入“显示凭证:数据条目视图”界面;
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