SAP中Write off invoice doc取消发票凭证流程

2025-04-04 05:39:27

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MR8M并回车,进入取消发票凭证界面,输入冲销的发票号和会计年度字段内容;

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2、点击冲销原因字段,再点击下拉列表按钮,进入选项选择菜单;

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3、选择“03”,“当前期间的实际回转”,双击回到上屏;

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4、点击显示凭证按钮图标,进入如下界面;

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5、点击后继凭证按钮图标,显示采购订单参考信息;

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6、检查完毕,则点击后退按钮,进入之前界面;

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7、点击保存,进行冲销,左下角出现提示信息框,表明原发票已被对应的“XXXX”号会计凭证冲销;

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