SAP中Write off invoice doc取消发票凭证流程
1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MR8M并回车,进入取消发票凭证界面,输入冲销的发票号和会计年度字段内容;
2、点击冲销原因字段,再点击下拉列表按钮,进入选项选择菜单;
3、选择“03”,“当前期间的实际回转”,双击回到上屏;
4、点击显示凭证按钮图标,进入如下界面;
5、点击后继凭证按钮图标,显示采购订单参考信息;
6、检查完毕,则点击后退按钮,进入之前界面;
7、点击保存,进行冲销,左下角出现提示信息框,表明原发票已被对应的“XXXX”号会计凭证冲销;
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