已入账的发票错误怎么办
1、增值税专用发票当月开错作废:发票管理----发票作废----选探怙鲔译择发票----作废;作废完成后开具正确的发票即可。
2、增值税专用发票隔月冲红:发票管理----红字发票信息表。
3、红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的。
4、输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该劢实醭萱张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了。
5、冲红完成后开具正确的发票即可。
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