普通发票冲红怎么操作
1、1.当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废步骤如下:发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废
2、2.跨咧矸苒禺月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红步骤如下:点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝栓疠瑕愤字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。
3、如需要重新开具发票的话,重新开具即可
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