SAP中采购发票预制Purch inv revi disp更改显示
1、在主界面指令框内输入事务代码MIR4,输入完成后回车,进入采购发票预制修改界面,点击【编辑】中“显示/更改”,更改需要修观鲼视防改的内容,完成后点击保存。注意:发票过账后是无法进行发票修改的,发票修改只能在过账前;
2、事务代码ZMMR028,进入“发票对账清单-非寄售物资”界面,输入相关字段内容,点击执行;
3、检查对账清单中账目是否正确;
4、事务代码ZMMR029,进入“已消耗未结算物资清单-寄售物资”界面,输入相关字段内容,点击执行;
5、检查清单中账目是否正确;
6、事务代码ME2L,进入供应商采购订单开票明细批量查询界面,输入相关字段内容,点击执行;
7、符合查询条件的采购订单将全部显示在屏幕上,根据要开票数量可查询还有哪些采购订单已到货未开票;
8、已开票的采购订单,在屏幕左下方会显示“凭证编号……已经冻结”;
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