“开工红包”怎么入账
1、登录记账软件。
2、选择“录凭证”。
3、实际发放“开工红包”前,先进行账面计提,账务处理是:借:管理费用/销售费用/制造费用等-福利费贷:应付职工薪酬-福利费
4、实际发放时,账务处理是:借:应付职工薪酬-福利费贷:现金/银行存款
5、月底结转损益,账务处理是:借:本年利润贷:管理费用/销售费用/制造费用等-福利费
6、同时,结转未分配利润,账务处理是:借:利润分配-未分配利润贷:本年利润
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